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审计公司主要做什么工作内容

36氪企服点评小编
2021-10-28 09:12
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       审核具体是干什么的,问题有点大。由于审核是一套很系统、很严密的过程,每一步需要做什么和注意什么,都有相关的理论作支持和规范,并随着市场经济的发展和管理需求的不断完善。实际工作,当然我这里讲的是注册会计师执业,理论上每一个项目,无论项目大小,在此,我以倒金字塔的形式,将这条主线的脉络梳理出来:接下来,小编就将详细介绍审计公司主要做什么工作内容的相关内容,一起来看看吧。

审计公司主要做什么工作内容审计公司主要做什么工作内容

1.审计公司主要做什么工作内容

    首先,从金字塔的顶端看,每个审计项目它所进行的一切工作,都是服务于最终的审计报告,但不能一见审计报告,感觉好象内容很厚实,其实公司最后一份年度财务报告,里面只有几页内容,由注册会计师撰写并负责,通常是几个段落,很短。

    与财务报表、会计政策、经营状况、未来展望等相关内容应由管理层负责撰写与披露,与注册会计师无任何关系。在此,我会截取某一上市公司的审计报告中供参考:ABC有限公司全体股东:

    一、审计意见我们审计了ABC有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括其在2018年12月31日和母公司的合并报表,2018年度合并母公司利润表、合并母公司现金流量表、合并母公司的股东权益变动表、财务报表附注等。

    根据《企业会计准则》,本财务报表在各重要方面均符合《企业会计准则》的规定,公允地反映了贵司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2017年度合并及母公司的财务状况。…这个段落的审计意见是该公司所进行审计工作的结果,它摘掉了主谓宾语,“我们审计了财务报表。本公司相信财务报表是合理的,反映财务状况、经营成果及现金流量。暗语是:“检查完了,没有大问题,你放心用吧。”

    不过,您千万不要小看这一段,如果您真正深入研究并对实务工作有所体会,您会发现审计报告中的每一个词语都是精炼的,且很难删除或替换。这次的审计报告,首先不在此展开。沿着金字塔顶端往下走,再说说审计的具体工作是如何围绕最终的审计意见展开的。

    本人是一位侦探类小说迷,可能是从小就喜欢看动画片《名侦探柯南》,对每一件怪事都着迷,以及柯南通过各种蛛丝马迹的线索来推理最后的凶手。审核也是一样,审核意见是要给公众一个结论,即该公司的账目和数据是不可靠的,那么,在这个过程中,你需要收集审计证据来支持审计结论,这是基础,而进行审计程序,形成审计文件的过程,就是在收集审计证据。怎样进行审核,每一门课都不同,需要根据科目的性质和风险的大小分别或综合选择最合理的程序,大致分为七类,即检查、观察、询问、函证、重算、重算和分析程序。

    检验是一种“万金油”的审核程序,你可以查看客户的财务资料或各种内部信息,还可以查看实际资产,如机器设备、存货等。从理论上讲,审核员获取审计证据应当是无限制的,当然,在实践中没有说明你要什么客户就会给什么,我见过一些客户你向他要什么信息,谁都要一百倍地阻挠一次又一次的阻挠,这是可以理解的,有些东西见不到光,“家丑不可外扬”嘛。观察性调查,就是你在做审计程序要“看四眼、听八方”,同时碰到不合乎逻辑的事要多问,以获取尽可能多的情报。

    信函,这是一项实质工作中必须完成的程序,也是极易产生问题的程序。就拿银行信函来说,原理特别简单,就是,年末客户报表中显示银行账户上有1亿元,所以你给银行写信(也可以理解为写信),询问银行客户的帐户年末余额是多少,然后银行回复您的信函,信函上写着某一年某个月某个时候的银行帐户已达1亿,然后审计师对此作出回应。好的,好的,好的,有审核证据。那么,事实上,如果客户的银行账户到年底只有1千万,银行还是和客户保持着一致的说辞,说有一亿存款,作为审计员,能不能做到?

    近日,康美药业2017年业绩多计299亿货币资金的财务造假事件令人深思,审计人员在做审计程序时肯定会向银行发函,由于此程序是一项必需程序,且不可替代,也就是说,银行回复客户的财报数据与公司业绩数据是正确的,事务所才敢提出标准的无保留审计意见,那么,银行为何要在金额上与企业保持一致呢?

    到底是银行还是事务所来配合企业伪造?现在还不清楚,但对我来说,这是一道二选一的送礼命题。其余的再计算、再执行和分析程序,都是一种辅助审计方法,对于有些科目来说,可以大有作为。举个例子。

    假如一家企业有10名员工,年末财务数据显示全年员工薪酬共计100万,那麽通过检查员工与企业签订的劳动合同以及公司向员工支付的银行流水记录,基本上可以得出这样一个结论:这个工资的数目是否存在问题。但是如果一个企业的员工有几百个,此时你通过查看这些文件资料将会非常费时。那么你们可以考虑分析法。

    例如,这一企业的员工虽多,但员工的薪水却是按职衔分的,对所有员工来说,每一个岗位都有多少薪金,这样可以估算出大致的薪酬支出范围,与客户记录的财务数据相比较,若在此范围内,或尽管有差异,但差异较小,这样,你就可以断定顾客的数据不存在任何重大错误报告了。

    最终,你需要将你所做的所有审核过程记录下来,形成工作底稿,说白了就是写出你的程序和方法,然后最终得出什么样的结论。由于你做了,但你不写,等于白做,别人来查,你说你干了,有什么用?要是那么说的话,怎么不做销售呢?事实上,审核最有趣的还是每一个行业、每一个公司、不同的风险,你要去选择和执行合适的审核程序,我会慢慢地在文章里写出,分科目来写。为什麽不把像无聊的凭据之类鸡毛蒜皮的琐事或加班这样的写作呢?

    依我看,审计行业需要一些正能量,我想要写更多有趣、能够帮助他人理解这个行业价值和意义的事情。而我觉得通过审计来学习相关的会计理论,也是个不错的切入点。请关注并提出汇报意见。以上就是审计公司主要做什么工作内容的相关内容,感谢您的阅读。

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